股票代码:[ 9600.HK ]
我们的产品涵盖多个行业的业务
金融行业、医疗行业、通用行业
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个人工作台和运行控制台
概览

在时下经济迅速发展,经济环境日新月异的形势下,银行业经营环境也产生翻天覆地的变化,以往传统的手工审计模式无论从效率上还是质量上都已经无法满足银行内部急剧膨胀的业务信息以及不断复杂的业务流程。因此,如何建设一个良好内部审计机制,在满足全面风险监管要求的同时,构建全面、动态、主动的风险防御体系,成为商业银行审计稽核部门工作的重中之重。


在此需求的基础上,新纽科技自主研发的金融企业通用审计平台在建设中充分考虑到现代商业银行内部审计工作的特性,引入风险导向审计理念,以风险矩阵的审计问题库为主线,根据业务监控预警、风险识别分析、规范管理的要求,整合资源、系统规划、科学设计、严密分析,力求使本系统具有完备的数据平台以及数据分析与预警监测、辅助决策、审计管理和统计查询等诸多功能。

逻辑结构
功能​介绍
非现场管理子系统

该功能模块可定制业务模型(指标、预警、查证等),实现风险指标、事件线索自动化预警,利用查证工具结合审计工作人员的业务经验,多角度、多层次对风险线索进行排查及追踪分析,支持设计、测试、投产等规则的全生命周期的管理;提供数据采集管理、指标监测与分析、模型定制管理、风险监测、查询查证分析等核心功能。

现场管理子系统

现场审计子系统根据不同的审计项目类型分别定制相应的工作流程,并支持对流程步骤的调整、删除、增加等功能,同时嵌入审核审批流程处理,可以针对不同的项目步骤定制自己的审核审批流程,实现审计项目的全流程管理。模块功能包括审计计划管理、审计流程管理、审计项目管理、审程序审计管理、查询与统计、审计项目评价及档案管理等功能。

内控评价子系统

内控评价是根据监管机构要求以及银行自身风险内控目标,建立全行范围的(包括总行、分行或管理支行、支行三个层面)内部控制评价体系,提供灵活制定内控评价规范与标准,自动实现各个被评价机构及被评价对象的量化评级,展现全行各机构的风险分布和趋势,促进行内全面风险管理目标的实现。

问题管理、整改&追责平台

问题库管理整改&追责平台对非现场审计监控、现场审计和外部审计发现的问题进行下发、整改、跟踪,并进行汇总、梳理、比较、分析和问责处理,主要提供问题词条管理、问题库管理、整改管理、责任追究、后续审计等功能。

知识库管理

知识库子系统是一个对审计相关业务知识进行积累和共享的平台,既包含审计对象的业务知识也包含审计部门本身的业务知识。

电子现金业务POS手续费结账

提供系统用户的一站式个人办公平台,根据用户权限组合提供各功能平台统一入口、待办工作列表、各类消息提醒、个人信息查询、个性化菜单功能等个人专属功能与信息平台。帮助审计人员掌握预警信息、待办事项、已办事项、系统公告及提醒信息、个人信息,提供流转监控、预警监测信息等功能。

电子现金业务POS手续费结账

系统管理平台提供前台运行维护功能,使用对象主要是信息技术人员或系统管理员。系统提供系统管理、系统监控、元数据管理、系统配置、个人管理、消息管理等功能。

优势特点

全面遵守监管要求及相关法规制度,符合内部审计工作特点;
产品成熟度行业领先,平台开放、可扩展,能够持续支持业务发展;
便捷且功能强大的工作流程引擎,实现流程步骤的可配置化;
应用完善全面,覆盖全线审计业务开展,特有内控评价支撑能力;
针对问题整改系统有多样化的整改方式及灵活的整改反馈;
子系统间彼此结合,有良好的集成度,可以实现无缝结合,相互调用;
大量经验及成果积累,可以有效规避项目风险,提高客户投资回报;
具备完善的运维支持系统,后续服务能力突出,满足客户7×24需求。